На главную Размер шрифта: Уменьшить шрифт Увелчить шрифт Цвет сайта: белый фон, чёрный текст чёрный фон, белый текст ↑ Наверх

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2018 финансовый год


Код и наименование бюджетной программы: 001 – Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области


Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

 

План
 

Факт

Отклонение
(гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области

тысяч тенге

270028

270025,8

-2,2

100

Остатки за счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

270028

270025,8

-2,2

100

 

Конечный результат бюджетной программы

Анализ, оценка и аудит эффективности планирования и исполнения местного бюджета в соответствии с принципами бюджетной системы Республики Казахстан, управления и использования бюджетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, связанных грантов, государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства, в том числе другой, связанной с исполнением бюджета деятельности, основанные на системе управления рисками

Показатели прямого  результата

Единица измерения

 

План
 

Факт

Отклонение
(гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы

Оценка исполнения местных бюджетов

Область/ Районы/ города областного значения

19

19

 

 

100

 

Код и наименование бюджетной программы: 003 –Капитальные расходы государственного органа


Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

 

План
 

Факт

Отклонение
(гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Капитальные расходы государственного органа

тысяч тенге

21393

21392,7

-0,3

100

Остатки за счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

21393

21392,7

-0,3

100

 

Конечный результат бюджетной программы

Обеспечение государственного органа необходимым оборудованием.

Показатели прямого  результата

Единица измерения

 

План
 

Факт

Отклонение
(гр.4 – гр. 3)

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы

Приобретение  компьютеров (Notebook)

штук

30

30

 

100

 

Приобретение служебного автотранспорта

штук

1

1

 

 

100

 


Последнее редактирование информации: 24 Мая 2019 11:25
  • Государственные символы Республики Казахстан Государственные символы Республики Казахстан
  • Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность
  • Послания Президента Республики Казахстан Послания Президента Республики Казахстан
  • 100 конкретных шагов 100 конкретных шагов
© 2017 Ревизионная комиссия по Карагандинской области При использовании материалов ссылка на источник обязательна
© 2017 Разработка и поддержка: Интернет-компания Creatida
Яндекс.Метрика
г. Караганда просп.Нурсултана Назарбаева, 39 3-й этаж
Телефон для справки
8 (7212) 42-07-09
Электронная почта
revcom_krg@krgrevcom.gov.kz